近期,在多方共同努力下,省巡察反饋問題整改工作有了新進展。針對部分財務制度不夠完善的問題,財務部對現(xiàn)行制度進行全面梳理,結合國家最新財經(jīng)法規(guī)和集團實際情況,修訂并完善了多項制度。新增《城投集團咨詢服務管理辦法》《城投集團現(xiàn)金管理辦法》《城投集團應收賬款管理辦法》等,填補了制度空白,進一步規(guī)范財務工作流程,為財務管理提供制度保障。
針對往來款未定期清理問題,財務部進行了集團往來款全面清查工作。截至目前,已清理以前年度往來款項11筆,金額逾億元。此舉大大提升了集團財務效率、降低壞賬風險、節(jié)省資金成本,維護企業(yè)信譽,促進了集團可持續(xù)發(fā)展。
為防止問題反彈,財務部注重建立長效機制,將巡察整改與日常管理相結合,定期鞏固整改成果。同時,加強與其他部門和子企業(yè)的溝通協(xié)作,形成工作合力,共同推動集團財務管理水平的提升。
此次巡察整改,財務部在制度建設、核算管理和內部控制等方面都取得了成效。下一步,將繼續(xù)以巡察整改為契機,持續(xù)優(yōu)化財務管理工作,為城投集團高質量發(fā)展貢獻財務力量。